Ficha Bibliográfica
657.6 Al28
Auditoría interna y gobierno corporativo: cómo mejorar la relación de la auditoría interna con las autoridades de la organización, agregando valor a los controles y neutralizando los riesgos. -- 1a. ed. -- Buenos Aires : Aplicación Tributaria, 2008. 208 p.; 21 cm. ISBN: 978-987-1487-00-4
1. Administración (JURI) 2. ADMINISTRACIÓN (LE) 3. CONTABILIDAD (LE) 4. AUDITORÍA (LE) 5. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (LE) 6. Fraude (JURI) 7. FRAUDE (LE) 8. CONTROL DE GESTIÓN (Crea)
[1] Inv.:11793 S.T.:657.6 Al28
ISBN | 978-987-1487-00-4 |
Tipo de Material | LIBRO |
Tipo de Soporte | IMPRESO |
Título Uniforme | . |
Título | Auditoría interna y gobierno corporativo: cómo mejorar la relación de la auditoría interna con las autoridades de la organización, agregando valor a los controles y neutralizando los riesgos |
Título Original | . |
Idioma, Título Original | . |
Responsables Principales | Sin responsables |
Responsables Secundarios | Sin responsables |
Edición | 1a. ed. |
Responsable de Edición | . |
Lugar | Buenos Aires |
Editorial | Aplicación Tributaria |
Fecha Publicación Desde | 2008 |
Fecha Publicación Hasta | . |
País | Argentina |
Idioma | español |
Area Específica | . |
Descripción Física | . |
Características | . |
Dimensiones | 21 cm. |
Adicionales | |
Notas | . |
Resumen | . |
Idioma Resumen | . |
Epoca de Contenido Desde | . |
Epoca de Contenido Hasta | . |
Materias | Administración; ADMINISTRACIÓN; CONTABILIDAD; AUDITORÍA; ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS; Fraude; FRAUDE; CONTROL DE GESTIÓN |
Fecha de Alta | 5/23/2013 |
Marc 21
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ISO 2709 Marc 21
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